Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-1.126.800 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.126.800 €
56,44%
-648.941,23 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-648.941,23 €
32,51%
-144.721,98 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-144.721,98 €
7,25%
-47.920 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-47.920 €
2,40%
-11.900 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-11.900 €
0,60%
9.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
9.000 €
0,45%
-7.000 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-7.000 €
0,35%
150 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
150 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge | 9.150 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.987.283,21 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.978.133,21 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.978.133,21 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.978.133,21 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.037.612,11 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.037.612,11 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |