Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Haushaltsdiagramm

-1.028.800 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.028.800 €
54,41%
-648.941,23 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-648.941,23 €
34,32%
-144.721,98 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-144.721,98 €
7,65%
-49.420 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-49.420 €
2,61%
-11.900 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-11.900 €
0,63%
-7.000 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-7.000 €
0,37%
Eine Ebene Höher
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.028.800 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -648.941,23 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -144.721,98 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -49.420 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -11.900 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -7.000 €
  • Summe
    -1.890.783,21 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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