Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Haushaltsdiagramm

-877.886,06 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-877.886,06 €
54,44%
-531.600,88 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-531.600,88 €
32,97%
-170.919,34 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-170.919,34 €
10,60%
-14.840,96 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.840,96 €
0,92%
-11.840,77 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-11.840,77 €
0,73%
-5.457,32 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-5.457,32 €
0,34%
Eine Ebene Höher
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -877.886,06 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -531.600,88 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -170.919,34 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -14.840,96 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -11.840,77 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -5.457,32 €
  • Summe
    -1.612.545,33 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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