Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Haushaltsdiagramm

-960.600 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-960.600 €
51,35%
-609.957,10 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-609.957,10 €
32,61%
-168.151,18 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-168.151,18 €
8,99%
-112.920 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-112.920 €
6,04%
-11.900 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-11.900 €
0,64%
-7.000 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-7.000 €
0,37%
Eine Ebene Höher
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -960.600 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -609.957,10 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -168.151,18 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -112.920 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -11.900 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -7.000 €
  • Summe
    -1.870.528,28 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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