Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Haushaltsdiagramm

-935.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-935.000 €
44,74%
-768.556,08 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-768.556,08 €
36,78%
-204.774,40 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-204.774,40 €
9,80%
-106.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-106.000 €
5,07%
46.550 €
24 Außerordentliche Aufwendungen
24 Außerordentliche Aufwendungen
46.550 €
2,23%
-11.900 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-11.900 €
0,57%
9.700 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
9.700 €
0,46%
-7.000 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-7.000 €
0,33%
150 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
150 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -935.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -768.556,08 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -204.774,40 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -106.000 €
  • 24 Außerordentliche Aufwendungen
    46.550 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -11.900 €
  • 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    9.700 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -7.000 €
  • 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    150 €
  • Summe
    -1.976.830,48 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen