Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-1.597.500 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-1.597.500 €
65,75%
-446.820,95 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-446.820,95 €
18,39%
260.400 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
260.400 €
10,72%
-62.660 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-62.660 €
2,58%
-18.600 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-18.600 €
0,77%
-15.675,11 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-15.675,11 €
0,65%
15.600 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
15.600 €
0,64%
-7.200 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-7.200 €
0,30%
5.300 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.300 €
0,22%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Ordentliche Erträge | 281.300 € | 
| 17: Ordentliche Aufwendungen | -2.148.456,06 € | 
| 18: Ordentliches Ergebnis | -1.867.156,06 € | 
| 21: Finanzergebnis | 0 € | 
| 22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.867.156,06 € | 
| 25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 26: Jahresergebnis | -1.867.156,06 € | 
| 29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.879.909,59 € | 
| 31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.879.909,59 € | 
| 34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |