Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-1.565.000 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-1.565.000 €
67,36%
-383.853,28 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-383.853,28 €
16,52%
257.400 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
257.400 €
11,08%
-42.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-42.500 €
1,83%
-23.900 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-23.900 €
1,03%
-21.555,20 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-21.555,20 €
0,93%
15.600 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
15.600 €
0,67%
-7.700 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-7.700 €
0,33%
5.300 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.300 €
0,23%
500 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
500 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Ordentliche Erträge | 278.800 € | 
| 17: Ordentliche Aufwendungen | -2.044.508,48 € | 
| 18: Ordentliches Ergebnis | -1.765.708,48 € | 
| 21: Finanzergebnis | 0 € | 
| 22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.765.708,48 € | 
| 25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 26: Jahresergebnis | -1.765.708,48 € | 
| 29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.778.450,52 € | 
| 31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.778.450,52 € | 
| 34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |