Leistungen des Amtes 51
Haushaltsdiagramm
-9.360.000 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-9.360.000 €
81,07%
1.075.700 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.075.700 €
9,32%
-719.901,98 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-719.901,98 €
6,24%
149.000 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
149.000 €
1,29%
-117.700 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-117.700 €
1,02%
-51.951,48 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-51.951,48 €
0,45%
-40.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-40.700 €
0,35%
30.300 €
03 Sonstige Transfererträge
03 Sonstige Transfererträge
30.300 €
0,26%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.255.000 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -10.290.253,46 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -9.035.253,46 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.035.253,46 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -9.035.253,46 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.056.493,20 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -9.056.493,20 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |