Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-56.145,48 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-56.145,48 €
61,87%
-25.147,74 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-25.147,74 €
27,71%
-7.250 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.250 €
7,99%
2.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.000 €
2,20%
-200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,22%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -56.145,48 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -25.147,74 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -7.250 €
  • 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    2.000 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -200 €
  • Summe
    -86.743,22 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
2.000 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-88.743,22 €
18: Ordentliches Ergebnis
-86.743,22 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-86.743,22 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-86.743,22 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-90.463,72 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-90.463,72 €
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage
0 €
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage
0 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €