Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-74.763,85 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-74.763,85 €
70,78%
-18.525,13 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.525,13 €
17,54%
-10.640 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.640 €
10,07%
1.500 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
1,42%
-200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.500 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -104.128,98 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -102.628,98 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -102.628,98 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -102.628,98 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -106.323,34 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -106.323,34 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |