Wirtschaftsförderung
Haushaltsdiagramm
-820.576,30 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-820.576,30 €
39,12%
420.100 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
420.100 €
20,03%
-304.050 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-304.050 €
14,50%
-249.000 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-249.000 €
11,87%
-190.951,34 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-190.951,34 €
9,10%
80.000 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
80.000 €
3,81%
-27.860 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27.860 €
1,33%
5.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.000 €
0,24%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 505.100 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.592.437,64 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.087.337,64 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.087.337,64 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.087.337,64 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.109.886,25 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.109.886,25 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |