Bauaufsicht
Haushaltsdiagramm
-1.840.239,05 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.840.239,05 €
48,53%
1.048.500 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.048.500 €
27,65%
404.390 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
404.390 €
10,67%
-383.327,69 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-383.327,69 €
10,11%
-59.140 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-59.140 €
1,56%
-29.900 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-29.900 €
0,79%
25.000 €
07 Sonstige ordentliche Erträge
07 Sonstige ordentliche Erträge
25.000 €
0,66%
1.100 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.100 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.478.990 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -2.312.606,74 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -833.616,74 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -833.616,74 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -833.616,74 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -908.744,82 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -908.744,82 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |