Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-74.763,85 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-74.763,85 €
70,78%
-18.525,13 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.525,13 €
17,54%
-10.640 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.640 €
10,07%
1.500 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
1,42%
-200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,19%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -74.763,85 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -18.525,13 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10.640 €
  • 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    1.500 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -200 €
  • Summe
    -102.628,98 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
1.500 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-104.128,98 €
18: Ordentliches Ergebnis
-102.628,98 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-102.628,98 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-102.628,98 €
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-3.694,36 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-106.323,34 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-106.323,34 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €