Leistungen des Amtes 51
Haushaltsdiagramm
-8.630.000 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-8.630.000 €
80,87%
1.028.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.028.000 €
9,63%
-679.959,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-679.959,70 €
6,37%
205.000 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
205.000 €
1,92%
-65.550,46 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-65.550,46 €
0,61%
-41.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-41.500 €
0,39%
11.400 €
03 Sonstige Transfererträge
03 Sonstige Transfererträge
11.400 €
0,11%
-9.700 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-9.700 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.244.400 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -9.426.710,16 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -8.182.310,16 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.182.310,16 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -8.182.310,16 € |
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.067,78 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.203.377,94 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -8.203.377,94 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |