Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsdiagramm

-4.840.000 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-4.840.000 €
42,03%
3.428.400 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.428.400 €
29,77%
-1.571.360,55 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.571.360,55 €
13,64%
815.000 €
03 Sonstige Transfererträge
03 Sonstige Transfererträge
815.000 €
7,08%
-367.180 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-367.180 €
3,19%
-283.576,99 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-283.576,99 €
2,46%
-210.700 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-210.700 €
1,83%
Eine Ebene Höher
  • 15 Transferaufwendungen
    -4.840.000 €
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    3.428.400 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.571.360,55 €
  • 03 Sonstige Transfererträge
    815.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -367.180 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -283.576,99 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -210.700 €
  • Summe
    -3.029.417,54 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
4.243.400 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-7.272.817,54 €
18: Ordentliches Ergebnis
-3.029.417,54 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-3.029.417,54 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-3.029.417,54 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.085.774,67 €
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
30: globaler Minderaufwand
0 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-3.085.774,67 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €