Leitstelle
Haushaltsdiagramm
-4.426.105,75 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.426.105,75 €
42,36%
-1.965.040 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.965.040 €
18,81%
1.624.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.624.000 €
15,54%
-1.560.385,95 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.560.385,95 €
14,94%
-581.900 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-581.900 €
5,57%
-255.050 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-255.050 €
2,44%
35.300 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
35.300 €
0,34%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.659.300 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -8.788.481,70 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -7.129.181,70 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.129.181,70 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -7.129.181,70 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,52 € |
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | |
30: globaler Minderaufwand | 0 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 0,52 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |