Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Haushaltsdiagramm

-930.100 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-930.100 €
64,03%
-330.137,86 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-330.137,86 €
22,73%
-167.052,80 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-167.052,80 €
11,50%
-15.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.000 €
1,03%
-8.200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.200 €
0,56%
2.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.000 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 15 Transferaufwendungen
    -930.100 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -330.137,86 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -167.052,80 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -15.000 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -8.200 €
  • 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    2.000 €
  • Summe
    -1.448.490,66 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
2.000 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-1.450.490,66 €
18: Ordentliches Ergebnis
-1.448.490,66 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-1.448.490,66 €
Außerordentliches Ergebnis
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-1.448.490,66 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.460.440,46 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-1.460.440,46 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €