Leitstelle
Haushaltsdiagramm
-4.373.664,73 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.373.664,73 €
47,10%
-2.045.947,65 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.045.947,65 €
22,03%
1.623.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.623.000 €
17,48%
-533.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-533.000 €
5,74%
-378.400 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-378.400 €
4,08%
-263.750 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-263.750 €
2,84%
35.400 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
35.400 €
0,38%
32.200 €
24 Außerordentliche Aufwendungen
24 Außerordentliche Aufwendungen
32.200 €
0,35%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.658.400 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -7.594.762,38 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -5.936.362,38 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.936.362,38 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 32.200 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 32.200 € |
26: Jahresergebnis | -5.904.162,38 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |