Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-74.763,85 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-74.763,85 €
71,80%
-18.525,13 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.525,13 €
17,79%
-10.640 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.640 €
10,22%
-200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.500 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -104.128,98 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -102.628,98 € |
Finanzergebnis | |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -102.628,98 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -102.628,98 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -106.323,34 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -106.323,34 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |