Leistungen des Amtes 51
Haushaltsdiagramm
1.028.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.028.000 €
82,61%
205.000 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
205.000 €
16,47%
11.400 €
03 Sonstige Transfererträge
03 Sonstige Transfererträge
11.400 €
0,92%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.244.400 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -679.959,70 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -65.550,46 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.500 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | 0 € |
15: Transferaufwendungen | -8.630.000 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.700 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -9.426.710,16 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -8.182.310,16 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.182.310,16 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -8.182.310,16 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.203.377,94 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -8.203.377,94 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |