Leistungen des Amtes 51
Haushaltsdiagramm
-8.630.000 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-8.630.000 €
91,55%
-679.959,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-679.959,70 €
7,21%
-65.550,46 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-65.550,46 €
0,70%
-41.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-41.500 €
0,44%
-9.700 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-9.700 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 205.000 € |
03: Sonstige Transfererträge | 11.400 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.028.000 € |
07: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge | 1.244.400 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -9.426.710,16 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -8.182.310,16 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.182.310,16 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -8.182.310,16 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.203.377,94 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -8.203.377,94 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |