Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-70.428,12 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-70.428,12 €
76,01%
-20.451,90 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-20.451,90 €
22,07%
-1.706,98 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.706,98 €
1,84%
-74,03 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-74,03 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.425 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -92.661,03 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -91.236,03 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -91.236,03 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -91.236,03 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -93.202,57 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -93.202,57 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |