Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-56.145,48 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-56.145,48 €
61,87%
-25.147,74 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-25.147,74 €
27,71%
-7.250 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.250 €
7,99%
2.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.000 €
2,20%
-200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,22%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 2.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -56.145,48 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -25.147,74 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.250 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | 0 € |
15: Transferaufwendungen | 0 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -88.743,22 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -86.743,22 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -86.743,22 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -86.743,22 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -90.463,72 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -90.463,72 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |