Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haushaltsdiagramm
-96.847.090,66 €
Betreuung von Kindern
0604 Betreuung von Kindern
-96.847.090,66 €
61,03%
-44.162.696,53 €
Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
0603 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
-44.162.696,53 €
27,83%
-14.575.001,20 €
Allgemeine Jugendhilfe
0601 Allgemeine Jugendhilfe
-14.575.001,20 €
9,18%
-2.044.508,48 €
Kinder- und Jugendarbeit
0602 Kinder- und Jugendarbeit
-2.044.508,48 €
1,29%
-1.055.253,19 €
Beratungen
0605 Beratungen
-1.055.253,19 €
0,67%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 77.774.400 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -9.032.636,50 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.228.646,06 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.911.100 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -8.500 € |
15: Transferaufwendungen | -145.782.500 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.109.100 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -161.072.482,56 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -83.298.082,56 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -83.298.082,56 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 387.932,50 € |
26: Jahresergebnis | -82.910.150,06 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -83.220.458,15 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -81.220.458,15 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |