Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen
Haushaltsdiagramm
-930.100 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-930.100 €
64,03%
-330.137,86 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-330.137,86 €
22,73%
-167.052,80 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-167.052,80 €
11,50%
-15.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.000 €
1,03%
-8.200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.200 €
0,56%
2.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.000 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 2.000 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.450.490,66 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.448.490,66 € |
Finanzergebnis | |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.448.490,66 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.448.490,66 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.460.440,46 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.460.440,46 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |