Straßenwesen
Haushaltsdiagramm
900.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
900.000 €
43,75%
-843.941,75 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-843.941,75 €
41,03%
-165.256,52 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-165.256,52 €
8,03%
-87.100 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-87.100 €
4,23%
-53.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-53.000 €
2,58%
4.190 €
24 Außerordentliche Aufwendungen
24 Außerordentliche Aufwendungen
4.190 €
0,20%
3.500 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.500 €
0,17%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 903.500 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.149.298,27 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -245.798,27 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -245.798,27 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 4.190 € |
26: Jahresergebnis | -241.608,27 € |
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.674,35 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -276.282,62 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -276.282,62 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |