Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-78.800,66 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-78.800,66 €
72,78%
-17.317,16 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-17.317,16 €
15,99%
-10.460 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.460 €
9,66%
1.500 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
1,39%
-200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.500 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -78.800,66 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -17.317,16 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.460 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | 0 € |
15: Transferaufwendungen | 0 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -106.777,82 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -105.277,82 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -105.277,82 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -105.277,82 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -109.017,70 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -109.017,70 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |