Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-78.800,66 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-78.800,66 €
73,80%
-17.317,16 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-17.317,16 €
16,22%
-10.460 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.460 €
9,80%
-200 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,19%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -78.800,66 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -17.317,16 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10.460 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -200 €
  • Summe
    -106.777,82 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
1.500 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-106.777,82 €
18: Ordentliches Ergebnis
-105.277,82 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-105.277,82 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-105.277,82 €
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-3.739,88 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-109.017,70 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-109.017,70 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €