Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsdiagramm

-4.745.000 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-4.745.000 €
41,62%
3.363.100 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.363.100 €
29,50%
-1.716.109,90 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.716.109,90 €
15,05%
720.000 €
03 Sonstige Transfererträge
03 Sonstige Transfererträge
720.000 €
6,32%
-380.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-380.100 €
3,33%
-259.757,40 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-259.757,40 €
2,28%
-215.700 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-215.700 €
1,89%
Eine Ebene Höher
  • 15 Transferaufwendungen
    -4.745.000 €
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    3.363.100 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.716.109,90 €
  • 03 Sonstige Transfererträge
    720.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -380.100 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -259.757,40 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -215.700 €
  • Summe
    -3.233.567,30 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
4.083.100 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-7.316.667,30 €
18: Ordentliches Ergebnis
-3.233.567,30 €
Finanzergebnis
19: Finanzerträge
0 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-3.233.567,30 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-3.233.567,30 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.290.300,91 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-3.290.300,91 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €