Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-3,05 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3,05 €
51,35%
-1,94 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,94 €
32,61%
-0,53 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,53 €
8,99%
-0,36 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,36 €
6,04%
-0,04 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-0,04 €
0,64%
-0,02 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-0,02 €
0,37%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 0,03 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -5,95 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -5,91 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5,91 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -5,91 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6,12 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -6,12 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |