Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 314.510
-0,18 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-0,18 €
61,87%
-0,08 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,08 €
27,71%
-0,02 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,02 €
7,99%
0,01 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,01 €
2,20%
0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,22%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -0,18 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,08 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,02 €
  • 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    0,01 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    0 €
  • Summe
    -0,28 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
0,01 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-0,28 €
18: Ordentliches Ergebnis
-0,28 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-0,28 €
Außerordentliches Ergebnis
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-0,28 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-0,29 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-0,29 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €