Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 314.510
-14,07 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-14,07 €
40,89%
9,96 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9,96 €
28,95%
-4,72 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4,72 €
13,71%
2,80 €
03 Sonstige Transfererträge
03 Sonstige Transfererträge
2,80 €
8,12%
-1,39 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,39 €
4,05%
-0,98 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,98 €
2,83%
0,50 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,50 €
1,45%
Eine Ebene Höher
  • 15 Transferaufwendungen
    -14,07 €
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    9,96 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -4,72 €
  • 03 Sonstige Transfererträge
    2,80 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1,39 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,98 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    0,50 €
  • Summe
    -7,90 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
12,76 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-20,66 €
18: Ordentliches Ergebnis
-7,90 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-7,90 €
Außerordentliches Ergebnis
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-7,90 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-8 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-8 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €