Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-99.501,05 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-99.501,05 €
90,57%
-7.985,07 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.985,07 €
7,27%
-2.137,36 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.137,36 €
1,95%
-238,51 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-238,51 €
0,22%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -99.501,05 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -7.985,07 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2.137,36 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -238,51 €
  • Summe
    -109.861,99 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
0 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-109.861,99 €
18: Ordentliches Ergebnis
-109.861,99 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-109.861,99 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-109.861,99 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-113.809,32 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-113.809,32 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €