Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-44.365,98 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-44.365,98 €
73,59%
-13.298,70 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-13.298,70 €
22,06%
-2.556,30 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.556,30 €
4,24%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 0 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -60.285,55 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -60.285,55 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -60.285,55 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -60.285,55 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -64.030,37 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -64.030,37 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |