Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-3,58 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3,58 €
56,70%
-2,06 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2,06 €
32,65%
-0,46 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,46 €
7,28%
-0,15 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,15 €
2,41%
-0,04 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-0,04 €
0,60%
-0,02 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-0,02 €
0,35%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge | 0,03 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -2,06 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -0,46 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -0,15 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -0,04 € |
15: Transferaufwendungen | -0,02 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3,58 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -6,32 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -6,29 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6,29 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -6,29 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6,48 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -6,48 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |