Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-70.428,12 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-70.428,12 €
74,86%
-20.451,90 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-20.451,90 €
21,74%
-1.706,98 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.706,98 €
1,81%
1.425 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.425 €
1,51%
-74,03 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-74,03 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.425 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -92.661,03 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -91.236,03 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -91.236,03 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -91.236,03 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -93.202,57 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -93.202,57 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |