Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-70.428,12 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-70.428,12 €
74,86%
-20.451,90 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-20.451,90 €
21,74%
-1.706,98 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.706,98 €
1,81%
1.425 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.425 €
1,51%
-74,03 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-74,03 €
0,08%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -70.428,12 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -20.451,90 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.706,98 €
  • 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    1.425 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -74,03 €
  • Summe
    -91.236,03 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
1.425 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-92.661,03 €
18: Ordentliches Ergebnis
-91.236,03 €
Finanzergebnis
19: Finanzerträge
0 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-91.236,03 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-91.236,03 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-93.202,57 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-93.202,57 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €