Leistungen des Amtes 51
Haushaltsdiagramm
-6.781.785,25 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-6.781.785,25 €
68,72%
2.080.903,62 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.080.903,62 €
21,09%
-556.913,60 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-556.913,60 €
5,64%
211.447,34 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
211.447,34 €
2,14%
-109.329,80 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-109.329,80 €
1,11%
-61.355,65 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-61.355,65 €
0,62%
54.954,12 €
03 Sonstige Transfererträge
03 Sonstige Transfererträge
54.954,12 €
0,56%
-12.419,93 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.419,93 €
0,13%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 211.447,34 € |
03: Sonstige Transfererträge | 54.954,12 € |
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.080.903,62 € |
07: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
08: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
09: Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Ordentliche Erträge | 2.347.305,08 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -7.521.804,23 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -5.174.499,15 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.174.499,15 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -5.174.499,15 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.188.106,40 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -5.188.106,40 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |