Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-877.886,06 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-877.886,06 €
54,15%
-531.600,88 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-531.600,88 €
32,79%
-170.919,34 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-170.919,34 €
10,54%
-14.840,96 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.840,96 €
0,92%
-11.840,77 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-11.840,77 €
0,73%
8.470,31 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
8.470,31 €
0,52%
-5.457,32 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-5.457,32 €
0,34%
146,23 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
146,23 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Ordentliche Erträge | 8.616,54 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.612.545,33 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.603.928,79 € |
Finanzergebnis | |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.603.928,79 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.603.928,79 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.606.734,57 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.606.734,57 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |