Leistungen des Amtes 51

Haushaltsdiagramm

291.732,72 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
291.732,72 €
45,21%
-270.306,82 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-270.306,82 €
41,89%
-49.512,75 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-49.512,75 €
7,67%
-16.836,54 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16.836,54 €
2,61%
-14.130,59 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.130,59 €
2,19%
-2.790,13 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.790,13 €
0,43%
Eine Ebene Höher
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    291.732,72 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -270.306,82 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -49.512,75 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -16.836,54 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -14.130,59 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -2.790,13 €
  • Summe
    -61.844,11 €
Die Summe entspricht Zeile 22 (Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
291.732,72 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-353.576,83 €
18: Ordentliches Ergebnis
-61.844,11 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-61.844,11 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-61.844,11 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-89.759,71 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-89.759,71 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €