Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-2,87 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2,87 €
54,06%
-1,85 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,85 €
34,96%
-0,26 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,26 €
4,92%
-0,24 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,24 €
4,60%
-0,04 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-0,04 €
0,74%
-0,04 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-0,04 €
0,72%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 0,13 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -5,30 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -5,18 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5,18 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -5,18 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5,24 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -5,24 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |