Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
225.491 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
225.491 €
97,57%
5.522,58 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.522,58 €
2,39%
90 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
90 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 231.103,58 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -182.180,89 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -12.216,98 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.079,31 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | -7.575,98 € |
15: Transferaufwendungen | -1.041.063,70 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.777,07 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.272.893,93 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.041.790,35 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.041.790,35 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.041.790,35 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.055.809,10 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.055.809,10 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |