Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-2,64 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2,64 €
53,09%
-1,63 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,63 €
32,64%
-0,37 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,37 €
7,36%
-0,19 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,19 €
3,80%
0,08 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,08 €
1,53%
-0,04 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-0,04 €
0,79%
-0,04 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-0,04 €
0,78%
0 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 0,08 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -4,90 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -4,83 € |
Finanzergebnis | |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4,83 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -4,83 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4,93 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4,93 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |