Verwaltung der Jugendhilfe
Haushaltsdiagramm
2.148.169,67 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.148.169,67 €
66,11%
1.099.303,55 €
03 Sonstige Transfererträge
03 Sonstige Transfererträge
1.099.303,55 €
33,83%
2.000 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.000 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 3.249.473,22 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.221.561,23 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -166.888,02 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -481.476,83 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | 0 € |
15: Transferaufwendungen | -2.919.665 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.062,52 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -4.850.653,60 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.601.180,38 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.601.180,38 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.601.180,38 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.627.939,25 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.627.939,25 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |