Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-792.729,42 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-792.729,42 €
54,48%
-488.948,86 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-488.948,86 €
33,60%
-90.231,33 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-90.231,33 €
6,20%
-60.122,49 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-60.122,49 €
4,13%
-12.334,55 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-12.334,55 €
0,85%
-10.689,97 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-10.689,97 €
0,73%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 23.734,55 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.455.056,62 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.431.322,07 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.431.322,07 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.431.322,07 € |
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | |
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 42.929,90 € |
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -74.528,57 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.462.920,74 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.462.920,74 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |