Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Haushaltsdiagramm

-785.006,80 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-785.006,80 €
56,30%
-406.513,42 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-406.513,42 €
29,15%
-118.032,99 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-118.032,99 €
8,46%
-61.084,84 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-61.084,84 €
4,38%
-12.334,58 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-12.334,58 €
0,88%
-11.411,47 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-11.411,47 €
0,82%
Eine Ebene Höher
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -785.006,80 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -406.513,42 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -118.032,99 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -61.084,84 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -12.334,58 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -11.411,47 €
  • Summe
    -1.394.384,10 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
9.717,13 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-1.394.384,10 €
18: Ordentliches Ergebnis
-1.384.666,97 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-1.384.666,97 €
Außerordentliches Ergebnis
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-1.384.666,97 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.433.247,64 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-1.433.247,64 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €