Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Haushaltsdiagramm

21.675,05 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
21.675,05 €
77,90%
6.001,98 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.001,98 €
21,57%
146,22 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
146,22 €
0,53%
Eine Ebene Höher
  • 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    21.675,05 €
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    6.001,98 €
  • 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    146,22 €
  • Summe
    27.823,25 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
27.823,25 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-417.231,23 €
12: Versorgungsaufwendungen
-93.461,16 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-44.603,59 €
14: Bilanzielle Abschreibungen
-12.334,56 €
15: Transferaufwendungen
-10.495,81 €
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-787.943,36 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-1.366.069,71 €
18: Ordentliches Ergebnis
-1.338.246,46 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-1.338.246,46 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-1.338.246,46 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.368.905,78 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-1.368.905,78 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €