Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Haushaltsdiagramm

-645.247,14 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-645.247,14 €
66,82%
-238.179,18 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-238.179,18 €
24,67%
-76.292,54 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-76.292,54 €
7,90%
-3.920,26 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.920,26 €
0,41%
-1.570,14 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.570,14 €
0,16%
417,07 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
417,07 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 15 Transferaufwendungen
    -645.247,14 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -238.179,18 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -76.292,54 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -3.920,26 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.570,14 €
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    417,07 €
  • Summe
    -964.792,19 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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